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某上市公司内部控制制度手册之一 下载

某上市公司内部控制制度手册之一

  • 名称:某上市公司内部控制制度手册之一 下载
  • 类型:内部控制
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:02-16 12:52:36
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  • 语言简体中文
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《某上市公司内部控制制度手册之一》简介

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word版09某上市公司内部控制制度手册之一目录1.总则及说明32.管理控制93.会计控制154.采购和应付款215.生产346.存货497.销售和应收款568.费用类支出699.人力资源7610.货币资金9311.固定资产9912.投资控制11213.工程项目的控制11714.融资控制12515.并购的控制12916.内审的控制13417.利润分配13918.信息处理的控制1421.1内部控制制度的定义1.1.1一般的定义:通常所说的内部控制,是指会计内部控制制度,《内部会计制度控制规范-试行》的定义是:“指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序”。1.1.2湘火炬的定义:内部控制制度,是指一系列制度,程序及组织结构方法,通过执行这些制度、程序和组织结构方法,可以使公司在外部条件未发生重大变动的情况下达到经营目标。外部条件,是指不能为企业所影响或预计的环境条件,如突然发生的全球性灾害等。内部控制制度覆盖到企业生产经营所有行为。,大小:1.35 MB
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